【学校小金库自查报告范文】为进一步规范学校财务管理工作,加强内部监督机制,确保资金使用合法、合规、透明,根据上级教育主管部门关于开展“小金库”专项治理工作的相关要求,我校认真开展了“小金库”问题的自查自纠工作。现将自查情况汇报如下:
一、自查工作基本情况
本次自查工作由学校领导班子牵头,财务部门、纪检部门及相关部门共同参与,全面梳理了学校近年来的资金收支情况,重点检查是否存在设立“小金库”、违规收费、私设账户、资金挪用等违纪行为。自查范围涵盖学校各类经费来源,包括财政拨款、学费收入、捐赠资金、项目资金等。
二、自查内容及发现的问题
1. 资金管理方面
通过核对银行账户、财务凭证和会计账目,未发现学校存在私自设立“小金库”的现象。所有资金均纳入学校统一财务管理体系,实行收支两条线管理,账目清晰,凭证完整。
2. 收费管理方面
学校严格执行国家规定的收费标准,所有收费项目均经过审批备案,收费票据规范,未发现乱收费、搭车收费等违规行为。
3. 专项资金使用方面
对各类专项资金如教育补助、基建项目资金等进行了专项核查,确保专款专用,未发现挪用、截留或挤占现象。
4. 内部控制制度建设
学校已建立较为完善的财务管理制度,设有专门的财务审核流程和内部审计机制,能够有效防范财务风险。
三、整改措施与下一步计划
针对自查中发现的个别问题(如部分报销手续不够规范、部分票据填写不完整等),学校已立即进行整改,进一步完善财务管理制度,加强财务人员业务培训,提高责任意识和法律意识。
下一步,学校将持续加强财务管理,定期开展内部审计和自查工作,确保各项资金使用公开透明,杜绝“小金库”现象的发生,推动学校财务工作规范化、制度化、科学化发展。
四、结语
通过此次“小金库”专项自查,进一步增强了全校教职工的财经纪律意识和廉洁自律意识。学校将以此次自查为契机,不断健全财务监管体系,强化制度执行,为学校的健康发展提供坚实的财务保障。
特此报告。
XXX学校
2025年X月X日